经验交流材料范文_对外经贸集团内部审计工作经验交流材料

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对外经贸集团内部审计工作经验交流材料强化境内外审计服务集团快速发展  XX对外经贸(集团)有限公司(以下简称“集团”)成立于2009年9月,注册资金30亿元,是目前全国地方规模最大的对外经贸企业。是XX市扩大开放、实施“走出去”战略的综合平台,是市政府对外经济援助项目的实施主体。集团主要从事国际国内商品及服务贸易、国内外工程承包与资源开发等经营业务。目前集团在坦桑尼亚、马耳他、香港等多个国家和地区设有分支机构,与120余个国家和地区保持着长期的经贸业务往来,拥有国内外从业员工10000余人。  近年来,集团审计工作围绕发展战略,以风险为导向、以境外审计为重点,以专项审计为抓手,以增值为目的,把审计的触角延伸到所有重要的经营管理环节、扎实开展内部审计,在促进集团依法经营、完善内控、防范风险、提高效益、严肃财经纪律、加强廉政建设等方面发挥了重要作用,取得了突出成绩。2012年11月,集团荣获中国内部审计协会全国“内部审计示范企业”称号,是XX唯一获此殊荣的企业。2011年、2012年,集团选送的项目连续荣获市内审协会“优秀内部审计项目”称号。  一、着力境外审计,促进实现集团“走出去”战略  近年来,审计部先后组织16个审计组30余人次“走出去”实施审计,实现了境外审计动态监督全覆盖,促进了集团“走出去”战略的实现。  ——实施资产负债损益审计。近年来,审计部完成对坦桑尼亚公司、苏丹公司、马耳他公司、香港公司……